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            索引號: 001003148/2022-00512 主題分類(lèi): 財政
            發(fā)布機構: 省醫保局 公開(kāi)日期: 2022-08-31
            浙江省醫療保障局2021年部門(mén)決算

            信息來(lái)源:省醫保局?瀏覽次數: 發(fā)布日期:2022-08-31


              目錄

            一、概況

            (一)部門(mén)職責

            (二)機構設置

            二、2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

            三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

            (二)收入決算情況說(shuō)明

            (三)支出決算情況說(shuō)明

            (四)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

            (八)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算總體情況

            (九)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

            (十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

            (十一)政府采購支出說(shuō)明

            (十二)國有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

            (十三)預算績(jì)效情況說(shuō)明

            四、名詞解釋

            一、概況

            (一)部門(mén)職責

            1.貫徹執行國家有關(guān)醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障法律法規和政策規定,擬訂醫療保障相關(guān)政策、地方性法規、規章草案和規劃、標準。

            2.組織制定醫療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調整和區域調劑平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制建立全省統一的醫療保障制度組織擬訂并實(shí)施長(cháng)期護理保險制度改革方案。

            3.組織制定并執行醫療保障基金監督管理實(shí)施辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革,承擔省級醫療保障基金監督管理相關(guān)工作。

            4.組織制定藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄、支付標準和收費等政策,建立動(dòng)態(tài)調整機制,制定醫保目錄準入談判規則并組織實(shí)施。建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。

            5.制定藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實(shí)施,指導監督藥品、醫用耗材招標采購平臺建設和維護。

            6.制定定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用,依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。

            7.負責醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。

            8.完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。

            9.職能轉變。深化全省醫療保障“最多跑一次”改革,完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,推進(jìn)醫療、醫保、醫藥“三醫聯(lián)動(dòng)”改革,推進(jìn)全省統一的“智慧醫?!苯ㄔO,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,加強醫保與分級診療、價(jià)格、控費、簽約服務(wù)等政策銜接,發(fā)揮醫保杠桿作用,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥價(jià)格形成機制,不斷提高醫療保障水平,更好的保障人民群眾就醫需求,進(jìn)一步提高醫保資金使用績(jì)效,確保實(shí)現醫保資金可負擔、能持續。

            10.與省衛生健康委員會(huì )的有關(guān)職責分工。省衛生健康委員會(huì )、省醫療保障局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進(jìn)“三醫聯(lián)動(dòng)”改革和縣城醫療衛生服務(wù)共同體建設,加快推進(jìn)醫保與醫療、醫藥數據互聯(lián)互通,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

            (二)機構設置

            從預算單位構成看,浙江省醫療保障局(匯總)部門(mén)決算包括:局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。

            納入浙江省醫療保障局(匯總)2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括:

            1. 浙江省醫療保障事業(yè)管理服務(wù)中心

            2. 浙江省藥械采購中心

            二、2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

            詳見(jiàn)附表。

            三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2021年度收入總計15,534.82萬(wàn)元,支出總計15,534.82萬(wàn)元,與2020年度相比,各增加1945.85萬(wàn)元,增長(cháng)14.32%。主要原因是:為了落實(shí)省委、省政府數字化改革,我局續建浙江省“智慧醫?!惫こ探ㄔO項目經(jīng)費相應增長(cháng)。

            (二)收入決算情況說(shuō)明

            本年收入合計10,853.48萬(wàn)元;包括財政撥款收入10,852.13萬(wàn)元(其中,一般公共預算10,852.13萬(wàn)元,政府性基金預算0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算0萬(wàn)元),占收入合計99.99%;上級補助收入0萬(wàn)元,占收入合計0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計0%;其他收入1.35萬(wàn)元,占收入合計0.01%。

            (三)支出決算情況說(shuō)明

            本年支出合計12,537.11萬(wàn)元,其中基本支出2,644.19萬(wàn)元,占21.09%;項目支出9,892.92萬(wàn)元,占78.91%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

            (四)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2021年度財政撥款收入總計15,533.18萬(wàn)元,支出總計15,533.18萬(wàn)元,與2020年相比,各增加1,945.77萬(wàn)元,增長(cháng)14.32%。主要原因是為了落實(shí)省委、省政府數字化改革,我局續建浙江省“智慧醫?!惫こ探ㄔO項目經(jīng)費相應增長(cháng);財政撥款支出年初預算數17469.71萬(wàn)元,完成年初預算的88.91%,主要原因是按照政府過(guò)緊日子要求,壓減了部分預算經(jīng)費。

            (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

            2021年度一般公共預算財政撥款支出12,537.11萬(wàn)元,占本年支出合計的100.00%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加5,302.71萬(wàn)元,增長(cháng)73.30%。主要原因是:浙江省“智慧醫?!惫こ探ㄔO項目根據實(shí)施進(jìn)度情況實(shí)際預算支出比上年增加。

            2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

            2021年度一般公共預算財政撥款支出12,537.11萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;國防(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出202.14萬(wàn)元,占1.61%;衛生健康(類(lèi))支出12,049.71萬(wàn)元,占96.11%;節能環(huán)保(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉社區(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;農林水(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;交通運輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障(類(lèi))支出285.26萬(wàn)元,占2.28%;糧油物資儲備(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;災害防治及應急管理(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。

            3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

            2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11116.71萬(wàn)元,支出決算為12537.11萬(wàn)元,完成年初預算的112.78%,決算數大于預算數的主要原因是支出包含了上年結轉資金。其中:

            社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)。2021年年初預算為140.61萬(wàn)元,2021年支出決算為134.11萬(wàn)元,完成年初預算的95.38%,決算數小于預算數的主要原因是政策性因素導致實(shí)際支出較預算數有所壓縮。

            社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。2021年年初預算為70.31萬(wàn)元,2021年支出決算為68.03萬(wàn)元,完成年初預算的96.76%,決算數小于預算數的主要原因是政策性因素導致實(shí)際支出較預算數有所壓縮。

            衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2021年年初預算為39.00萬(wàn)元,2021年支出決算支出為39.87萬(wàn)元,完成年初預算的102.23%,決算數大于預算數的主要原因是人員新增。

            衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)。2021年年初預算為11.90萬(wàn)元,2021年支出決算支出為10.35萬(wàn)元,完成年初預算的86.97%,決算數小于預算數的主要原因是政策性因素導致實(shí)際支出較預算數有所壓縮。

            衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)行政運行(項)。2021年年初預算為1957.36萬(wàn)元,2021年支出決算為1739.74萬(wàn)元,完成年初預算的88.88%,決算數小于預算數的主要原因是按照政府過(guò)緊日子要求,壓減了部分日常公用支出預算經(jīng)費。

            衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。2021年年初預算為631.24萬(wàn)元,2021年支出決算為437.99萬(wàn)元,完成年初預算的69.39%,決算數小于預算數的主要原因是按照政府過(guò)緊日子要求,壓減了部分預算經(jīng)費。

            衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)信息化建設(項)。2021年年初預算為5283.30萬(wàn)元,2021年支出決算為7150.05萬(wàn)元,完成年初預算的135.33%,決算數大于預算數的主要原因是項目預算支出包含了上年結轉資金。

            衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)醫療保障政策管理(項)。2021年年初預算為1031.89萬(wàn)元,2021年支出決算為931.48萬(wàn)元,完成年初預算的90.27%,決算數小于預算數的主要原因是按照政府過(guò)緊日子要求,壓減了部分項目預算經(jīng)費。

            衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)醫療保障經(jīng)辦事務(wù)(項)。2021年年初預算為1248.46萬(wàn)元,2021年支出決算為1339.23萬(wàn)元,完成年初預算的107.27%,決算數大于預算數的主要原因是項目預算支出包含了上年結轉資金。

            衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。2021年年初預算為431.77萬(wàn)元,2021年支出決算為366.82萬(wàn)元,完成年初預算的84.96%,決算數小于預算數的主要原因是按照政府過(guò)緊日子要求,壓減了部分日常公用支出預算經(jīng)費。

            衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)其他醫療保障管理事務(wù)支出(項)。2021年年初預算為0萬(wàn)元,2021年支出決算為34.18萬(wàn)元,決算數大于預算數的主要原因是項目預算支出包含了上年結轉資金。

            住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)。2021年年初預算為208.41萬(wàn)元,2021年支出決算為197.96萬(wàn)元,完成年初預算的94.99%,決算數小于預算數的主要原因是政策性因素導致實(shí)際支出較預算數有所壓縮。

            住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項)。2021年年初預算為62.46萬(wàn)元,2021年支出決算為87.30萬(wàn)元,完成年初預算的139.77%,決算數大于預算數的主要原因是人員新增。

            (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,644.19萬(wàn)元,其中:

            人員經(jīng)費2,144.66萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

            公用經(jīng)費499.53萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

            (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

            本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數據。

            (八)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算總體情況

            本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數據。

            (九)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

            1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

            2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為52.47萬(wàn)元,支出決算為6.37萬(wàn)元,完成預算的12.14%,2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格執行有關(guān)規定,厲行節約,從嚴控制“三公”經(jīng)費支出,同時(shí)因受新型冠狀病毒疫情影響等原因,年初預算所安排的因公出國(境)活動(dòng)未按計劃進(jìn)行,因公出國(境)費用未支付。

            2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

            2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與上年持平,主要原因是因受新型冠狀病毒疫情影響等原因,年初預算所安排的因公出國(境)活動(dòng)未按計劃進(jìn)行,因公出國(境)費用未支付;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算為3.07萬(wàn)元,占48.17%,與2020年度相比,減少4.49萬(wàn)元,下降59.41%,主要原因是我局嚴格執行有關(guān)規定,厲行節約,從嚴控制公務(wù)用車(chē)運行維護費支出;公務(wù)接待費支出決算為3.30萬(wàn)元,占51.83%,與2020年度相比,增加0.57萬(wàn)元,增長(cháng)20.69%,主要原因是因工作需要公務(wù)接待任務(wù)有所增加。具體情況如下:

            (1)因公出國(境)費預算數為36.08萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。完成預算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員的醫保制度合作項目洽談等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是因受新型冠狀病毒疫情影響等原因,年初預算所安排的因公出國(境)活動(dòng)未按計劃進(jìn)行,因公出國(境)費用未發(fā)生實(shí)際支付。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個(gè);累計0人次。開(kāi)支內容包括:無(wú)。

            (2)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算數為9.80萬(wàn)元,支出決算為3.07萬(wàn)元,完成預算的31.33%。決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格執行有關(guān)規定,厲行節約,從嚴控制公務(wù)用車(chē)運行維護費支出。

            公務(wù)用車(chē)購置預算數為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元(含購置稅等附加費用),完成預算的0%。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車(chē);

            公務(wù)用車(chē)運行維護費預算數為9.80萬(wàn)元,支出3.07萬(wàn)元,完成預算的31.33%。決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格執行有關(guān)規定,厲行節約,從嚴控制公務(wù)用車(chē)運行維護費支出。主要用于省醫療保障局(本級)及所屬事業(yè)單位所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;2021年度,本級及所屬單位開(kāi)支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

            (3)公務(wù)接待費預算數為6.59萬(wàn)元,支出決算為3.30萬(wàn)元,完成預算的50.08%。國內公務(wù)接待45批次,累計315人次。主要用于接待上級及兄弟?。ㄊ?、區)來(lái)浙進(jìn)行政策調研、對口援建(援藏、援疆、援青)單位來(lái)浙學(xué)習考察等接待支出。決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格執行有關(guān)規定,厲行節約,從嚴控制公務(wù)接待費支出。其中:

            外事接待支出0萬(wàn)元,接待0批次,累計0人次。

            其他國內公務(wù)接待支出3.30萬(wàn)元,主要用于接待上級及兄弟?。ㄊ?、區)來(lái)浙進(jìn)行政策調研、對口援建(援藏、援疆、援青)單位來(lái)浙學(xué)習考察等接待支出。接待45批次,累計315人次。

            (十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

            2021年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算數為577.86萬(wàn)元,支出決算為415.04萬(wàn)元,完成年初預算的71.82%,決算數小于預算數的主要原因是按照政府過(guò)緊日子要求,壓減了部分預算經(jīng)費,同時(shí)我局嚴格執行有關(guān)規定,厲行節約,從嚴控制;比2020年度增加8.04萬(wàn)元,增長(cháng)1.96%,主要原因是人員調入導致辦公設備更新等。

            (十一)政府采購支出說(shuō)明

            2021年度政府采購支出總額8,691.14萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出265.52萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出8,425.62萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,840.04萬(wàn)元,占政府采購支出總額的21.17%。其中,授予小微企業(yè)合同金額243.28萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的13.22%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的29.34%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的20.91%。

            (十二)國有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

            截至2021年12月31日,浙江省醫療保障局本級及所屬各單位共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是單位保留的一輛公務(wù)用車(chē);單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

            (十三)預算績(jì)效情況說(shuō)明

            1.預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

            根據預算績(jì)效管理要求,浙江省醫療保障局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,其中,一級項目6個(gè),二級項目30個(gè),共涉及資金8004.55萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的97.68%。

            我局本年無(wú)政府性基金預算項目和國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目;本年無(wú)部門(mén)評價(jià);本年無(wú)部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià);本年無(wú)下屬部門(mén)或單位整體支出績(jì)效評價(jià)。

            2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

            浙江省醫療保障局在2021年度部門(mén)決算中反映DRGs點(diǎn)數法付費改革實(shí)施績(jì)效評估項目及疾病分組(DRGs)結合點(diǎn)數法付費方式改革的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)購買(mǎi)項目績(jì)效自評結果。

            DRGs點(diǎn)數法付費改革實(shí)施績(jì)效評估項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分99分,自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數為20萬(wàn)元,執行數為19.8萬(wàn)元,完成預算的99%。項目績(jì)效目標完成情況:一是參保群眾醫藥負擔下降,有效控制醫療費用不合理增長(cháng),提高醫?;鹗褂每?jì)效;二是醫療機構調整為“重管理、少開(kāi)藥、強服務(wù)”新模式,進(jìn)一步規范醫務(wù)人員診療服務(wù)行為,合理檢查、合理用藥,提升醫療服務(wù)質(zhì)量; 三是醫?;疬\行質(zhì)量提高,全國職工基本醫保和城鄉居民基本醫?;疬\行情況評價(jià)中,我省均列第二位;四是支持了中醫藥和新技術(shù)發(fā)展;五是推動(dòng)醫藥行業(yè)生態(tài)的改變,促使醫院更注重精細化管理和醫生技術(shù)水平的提升。發(fā)現的問(wèn)題及原因:由于DRGs點(diǎn)數法付費改革政策全省還未完全統一,導致付費辦法精準性、合理性還有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施:項目實(shí)施過(guò)程中可從方案設計、流程管理、數據分析等方面進(jìn)一步優(yōu)化改進(jìn)、提高效率,進(jìn)一步提高DRGs點(diǎn)數法付費辦法精準性、合理性。

            項目預算績(jì)效管理表

            項目名稱(chēng)

            DRGs點(diǎn)數法付費改革實(shí)施績(jì)效評估項目



            年度總體目標

            預期目標

            全年目標完成情況



            完成項目評估報告

            已完成



            績(jì)效指標

            一級指標

            二級指標

            三級指標

            年度指標值

            實(shí)際完成值

            權重

            得分

            備注





            產(chǎn)出指標

            數量指標

            評估報告

            1份

            1份

            10

            10




            質(zhì)量指標

            滿(mǎn)意度

            ≥80%

            91%

            20

            20




            時(shí)效指標

            完成時(shí)長(cháng)

            9個(gè)月

            4個(gè)月

            10

            10




            效益指標

            經(jīng)濟效益

            基金支出

            增長(cháng)率

            <10%

            <7%

            20

            20




            可持續影響

            基金支付

            增長(cháng)情況

            不變

            不變

            20

            19




            滿(mǎn)意度指標

            滿(mǎn)意度

            服務(wù)對象滿(mǎn)意度

            ≥90%

            91%

            20

            20




            總分

            100

            99





            疾病分組(DRGs)結合點(diǎn)數法付費方式改革的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)購買(mǎi)項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數為74.00萬(wàn)元,執行數為74.00萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:一是針對疾病分組邏輯、病案質(zhì)量及病案上傳規范、醫?;鸷侠硇苑峙渑e行項目研討會(huì );二是每月對分組結果正確性、合理性進(jìn)行篩查,對費用特例單例病例進(jìn)行病歷審核;三是每月對浙江省本級管理范圍內、杭州市行政區范圍內疾病譜、醫療機構診療行為、醫療服務(wù)量變化、參保人疾病經(jīng)濟負擔等方面進(jìn)行分析,完成大數據分析報告5份。發(fā)現的問(wèn)題及原因:醫療機構存在分段結算,部分長(cháng)期住院病例按病組支付績(jì)效不夠理想。下一步改進(jìn)措施:積極探索符合現行支付政策的床日付費等政策,引導醫療機構合理控費。

            項目預算績(jì)效管理表

            績(jì)效指標

            一級指標

            二級指標

            三級指標

            年度指標值

            實(shí)際完成值

            權重

            得分

            備注

            產(chǎn)出指標

            數量指標

            大數據分析報告

            ≥4份

            ≥5份

            20.00

            20.00


            針對疾病分組邏輯、病案質(zhì)量及病案上傳規范、醫?;鸷侠硇苑峙渑e行項目研討會(huì )

            ≥5次

            ≥12次

            20.00

            20.00


            質(zhì)量指標

            病例審查指標

            特例單議病例審查率達90%以上%

            %

            10.00

            10.00


            效益指標

            社會(huì )效益指標

            省級住院內容

            省級住院內容100%全覆蓋

            優(yōu)

            50.00

            50.00


            總  分

            100

            100


            3.財政評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

            無(wú)

            4.部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

            無(wú)

            四、名詞解釋

            1.財政撥款收入:指本級財政部門(mén)當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。

            2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

            3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

            5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

            6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

            7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

            8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            9.年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

            10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

            11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

            13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

            14.附屬單位補助支出:填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

            15.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及燃費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            16.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

            17.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

            18.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

            19.衛生健康支出(類(lèi))衛生健康管理事務(wù)(款)其他衛生健康管理事務(wù)支出(項):指事業(yè)單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

            20.衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

            21.衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項):指財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。

            22.衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

            23.衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

            24.衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)信息化建設(項):指部門(mén)用于“智慧醫?!钡刃畔⒒ㄔO方面的支出。

            25.衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)醫療保障政策管理(項):指部門(mén)用于醫保政策等方面的支出。

            26.衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)醫療保障經(jīng)辦事務(wù)(項):指部門(mén)用于醫保經(jīng)辦等方面的支出。

            27.衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

            28.衛生健康支出(類(lèi))醫療保障管理事務(wù)(款)其他醫療保障管理事務(wù)支出(項):指除上述項目以外其他醫保事務(wù)方面的支出。

            29.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

            30.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。

            附件:浙江省醫療保障局2021年部門(mén)決算(匯總)公開(kāi)表.pdf

            浙江省醫療保障局本級2021年單位決算和單位決算表(公開(kāi)).pdf

            浙江省醫療保障事業(yè)管理服務(wù)中心2021年單位決算和單位決算表(公開(kāi)).pdf

            浙江省藥械采購中心2021年單位決算和單位決算表(公開(kāi)).pdf


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